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关于辖属内控制度自查情况的报告

栏目:自查报告发布:2006-09-17浏览:2307下载290次收藏
 稽查办:
  为进一步加强内控管理,规范操作规程,建立健全和完善内部约束机制,防范金融风险,本社于二00六年八月十七日开展对第三季度辖属四个营业网点进行“内控制度”检查,对照查出中的问题,认真加强对业务技能学习,按照合规、合法性要求,逐条逐项进行落实整改,做好查漏补
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