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乡镇村级三资管理情况审计整改报告 2021年县审计局对我乡村级“三资”管理情况进行审计调查。针对审计中提出的问题,我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如下:一、加强领导,明确责任县审计局反馈相关问题后,乡主要领导立即组织分管领导、科室业务负责人召开会议,对审计出来的问题做好相关整改责任划分,以乡农经站牵头,其他业务线积极配合的工作方式,及时做好审计问题的整改。同时,主要领导就审计整改工作的重要性和必要性做了强调,要求各业务科室必须严肃对待此次审计提出的问题,同时,要举一反三,把“抓落实、促发展、改到位”的整改工作原则贯穿到整个整改工作当中,并在以后的工作中杜绝同类性问题发生。二、强化措施,抓好整改在作出专门部署后,各科室对审计整改工作非常重视,立即着手落实。整改详情如下:1、并村不并账造成资金管理违规的问题。首先成立专项小组,主要领导亲自带队抓落实,以乡综治办、乡纪委、乡农经站及包村组为组员,同步开展谈话、资料收集等工作,确保组级经济全面纳入村级管理。2、白条抵库问题。首先由专项小组和相关人员了解具体情况,同时……
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